APBD Berdasarkan Urusan dan Fungsi 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

No URAIAN JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp)

1

PENDAPATAN 1.967.338.349.000,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH 216.509.544.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 91.947.965.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 19.919.531.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.138.281.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 96.503.767.000,00

1.2

DANA PERIMBANGAN 1.538.609.267.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 36.959.080.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 996.164.049.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 505.486.138.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 212.219.538.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00
1.3.2 Dana Darurat 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 103.533.194.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 108.686.344.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 95.944.800.000,00

2

BELANJA 2.052.584.508.000,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.479.208.785.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai 1.172.833.392.000,00
2.1.2 Belanja Bunga 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 48.897.733.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.130.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 11.186.750.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 239.660.910.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00

2.2

BELANJA LANGSUNG 573.375.723.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai 17.015.015.740,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 319.095.944.725,00
2.2.3 Belanja Modal 237,264,762.535,00

SURPLUS/ (DEFISIT)

85.246.159.000,00

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 95.246.159.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 95.246.159.000,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan yang Dipisahkan 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00
3.1.7 Penarikan dari Amu Bank Jateng 0,00
3.1.8 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng 0,00

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

85.246.159.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN      0,00

GRAFIK APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

No URAIAN JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp)

1

PENDAPATAN
1.615.471.166.000,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH
181.061.011.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
70.907.914.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah
18.401.485.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.007.195.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
82.744.471.000,00

1.2

DANA PERIMBANGAN
983.448.424.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak
19.008.727.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum
906.446.527.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
57.993.170.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
450.961.731.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.966.000.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
64.728.194.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
328.429.989.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
55.837.548.000,00

2

BELANJA
1.691.634.199.000,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.170.514.862.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai
1.048.100.358.000,00
2.1.4 Belanja Hibah
24.654.144.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
6.105.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa
2.000.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa
87.155.360.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00

2.2

BELANJA LANGSUNG
521.119.337.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai
28.082.107.550,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
309.601.756.761,00
2.2.3 Belanja Modal
183.435.472.689,00

SURPLUS/ (DEFISIT)

(76.163.033.000,00)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
80.163.033.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
80.163.033.000,00
3.1.9 Penarikan dari Amu Bank Jateng
 –
3.1.11 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
4.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO     

76.163.033.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN     
 0,00

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Karanganyar yang kami hormati.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Baca

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018

Download RPJMD Tahun 2014-2018

Daftar Isi

Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.2 Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana
2.1.5 Kondisi Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Pertumbuhan PDRB
2.2.2 Laju Inflasi
2.2.3 PDRB Perkapita
2.2.4 Penduduk Miskin
2.2.5 Angka Kriminalitas
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia
2.2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK)
2.2.8 Angka Partisipasi Murni (APM)
2.2.9 Angka Kematian Ibu (AKI)
2.2.10 Angka Kematian Bayi (AKB)
2.2.11 Angka Kematian Balita (AKABA)
2.2.12 Prevalansi Balita Gizi Buruk
2.2.13 Penyakit Menular
2.2.14 Penjaminan Masyarakat Miskin
2.2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka
2.2.16 Kebudayaan
2.2.16 Pemuda dan Olahraga
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Fasilitas Infrastruktur
2.4.2. Penataan Wilayah
2.4.3. Fasilitas Wilayah
2.4.4. Iklim Berinvestasi
2.4.5. Sumber Daya Manusia
2.5. Analisis Gambaran Umum
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2 Neraca Daerah
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009-2013
3.2.1. Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
3.2.2. Arah Kebijakan dalam Penggunaan Belanja Daerah
3.2.3. Analisis dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Belanja Wajib dan Mengikat
3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2014-2018
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
4.2. Isu Strategis
4.3. Lingkungan Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran
5.3.1. Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
5.3.2. Misi 2 : Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri
5.3.3 Misi 3: Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis
5.3.4. Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan
5.3.5 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1. Strategi
6.1.1. Strategi 1: Optimalisasi pelayanan infrastuktur menyeluruh mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik dan ramah lingkungan
6.1.2. Strategi 2: Menciptakan iklim investasi kondusif yang mendorong produktivitas usaha
6.1.3 Strategi 3: Optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM
6.1.4. Strategi 4: Penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah dan sosial
6.1.5. Strategi 5: Penguatan nilai budaya lokal yang kondusif untuk mendorong pembangunan masyarakat dan reformasi tata kelola pemerintahan
6.2. Arah Kebijakan
6.2.1. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2014)
6.2.2. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2015)
6.2.3. Arah Kebijakan Tahun III (2016)
6.2.4. Arah Kebijakan Tahun IV (2017)
6.2.5. Arah kebijakan Tahun V (2018)
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum
7.2. Program Pembangunan Daerah
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Urusan Wajib
8.2. Urusan Pilihan
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI PENUTUP

Download RPJMD Tahun 2014-2018

Bupati

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, MM
Tempat, Tgl Lahir : Karanganyar, 29 Juli 1966
Pendidikan Formal :
  1. SD Negeri 1 Kaliboto (1977)
  2. MTS Negeri Karanganyar (1980)
  3. MAN Karanganyar (1983)
  4. Universitas Muhamadiyah Surakarta S1 (1993)
  5. STIE Mitra Indonesia Yogyakarta S2 (2008)
Pendidikan Non Formal :
  1. Lemhanas (2008)
  2. Kursus Pelatihan GTZ Jerman
Agama : Islam
Riwayat Pekerjaan :
  1. Guru SMA Muhamadiyah Karanganyar (1998-Sekarang)
  2. Pegawai Departemen Agama Karanganyar (1997-1999)
  3. Sekretaris FKP DPRD Kab. Karanganyar (1997-1999)
  4. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab. Karanganyar (1999-2004)
  5. Ketua DPRD Karanganyar (2004-2009)
  6. Wakil Ketua DPRD (2009-2013)
  7. Bupati Karanganyar (2013-Sekarang)
Riwayat Organisasi :
  1. Ketua OSIS MTSn Karanganyar (1979-1980)
  2. Ketua OSIS MAN Karanganyar (1982-1983)
  3. Sekretaris Resimen Mahasiswa UMS (1987-1993)
  4. Anggota Malimpa UMS (1986-1993)
  5. Ketua IMM UMS (1984-1993)
  6. Ketua Karang Taruna Kaliboto (1987-1992)
  7. Ketua AMPI Kec. Mojogedang (1988-1992)
  8. Ketua PD Pemuda Muhamadiyah (1996-1998)
  9. Wakil Sekretaris PD Muhamadiyah (1996-2001)
  10. Ketua PDK Kosgoro Karanganyar (2008-2013)
  11. Penasehat IPHI Kab. Karanganyar (2005-Sekarang)
  12. Ketua BPO HKTI Kab. Karanganyar (2006-Sekarang)
Alamat : Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jl. Lawu Karanganyar