Arsip tulisan dengan penanda: Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No URAIAN SETELAH PERUBAHAN
1 PENDAPATAN 1.507.471.416.000,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 169.485.826.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 61.995.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 29.424.463.450,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.120.123.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 69.946.239.550,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 940.450.975.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 13.210.513.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 870.001.752.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 57.238.710.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 397.534.615.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 994.491.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 64.728.194.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 273.624.235.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 58.187.695.000,00
2 BELANJA 1.758.738.534.000,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.192.524.924.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai 998.105.273.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 113.293.925.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 10.078.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 2.000.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 66.547.726.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 566.213.610.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai 30.335.048.850,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.242.343.600,00
2.2.3 Belanja Modal 235.636.217.550,00
SURPLUS/ (DEFISIT) (251.267.118.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 258.258.118.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 257.517.118.000,00
3.1.9 Penarikan dari Amu Bank Jateng 194.000.000,00
3.1.11 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng 547.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.991.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.741.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00
3.2.4 Pemberian Peminjaman Bergulir 0,00
3.2.5 Pembayaran Utang Talanagan LUEP Kepada Propinsi 250.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 251.267.118.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN

Download Ringkasan APBD Tahun 2014

Bagian Umum

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga, protokol dan humas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut  :

  1. merumuskan program kegiatan Bagian Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. menyusun perumusan petunjuk teknis pembinaan di bidang tata usaha, rumah tangga, protokol dan humas;
  6. membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga, protokol dan humas;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga, protokol dan humas;
  8. memantau dan mengendalikan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga, protokol dan humas;
  9. menyelenggarakan administrasi penggunaan aset daerah yang menjadi tugasnya;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  11. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

Baca

Arti Lambang

Bentuk

Bentuk daripada lambang daerah Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah perisai bersudut lima yang digayakan berwarna dasar coklat muda, bertepian (plisir) warna putih, isi lukisan sebuah segi enam berwarna dasar merah putih bertepian warna putih.

Isi dan Warna

Pada perisai tersebut terlukiskan empat belas macam Baca

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

Peraturan  Bupati Karanganyar Nomor : 54 Tahun 2011  tanggal 31 desember 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 :

1. PENDAPATAN Rp 1.092.509.247.000
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 89.499.158.000
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp 29.075.000.000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah Rp 13.862.509.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 9.237.500.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 37.423.149.000
1.2 DANA PERIMBANGAN Rp 806.458.423.000
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Rp 30.025.501.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum Rp 720.918.512.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp 55.514.410.000
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp 196.551.666.000
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 585.500.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 31.571.086.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 132.276.230.000
2. BELANJA Rp 1.169.469.730.000
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 924.570.498.00
2.1.1 Belanja Pegawai Rp 783.235.262.000
2.1.2 Belanja Bunga Rp 843.451.000
2.1.4 Belanja Hibah Rp 8.366.228.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp 87.372.671.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp 2.000.000.000
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp 40.252.886.000
2.1.8 Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG Rp 244.899.232.000
2.2.1 Belanja Pegawai Rp 36.844.631.000
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 102.149.411.785
2.2.3 Belanja Modal Rp 105.905.189.215

3. PEMBIAYAAN DAERAH Rp 76.960.483.000
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Rp 79.973.237.000

3.1.1 SILPA Rp 79.973.237.000
Rp
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Rp 3.012.754.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang Rp 3.012.754.000